Configurações e cadastros necessários para lançamento de NFSe Tomados Neste manual vamos lhe mostrar algumas configurações e cadastros que são necessários no seu sistema para o lançamento das Notas Fiscais de Serviços Tomados, que são os serviços que foram prestados para você/empresa. 1º Passo - Cadastro da Operação Acesso o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e pesquise por Operação, o cadastro da operação deve ficar desta maneira: Descrição: Entrada NFSE Natureza da operação: Entrada NFSE Tipo de Emissão: Normal -emissão normal (já vem preenchido automático) Tipo Entrada/Saída: Entrada Natureza da Operação (NFSe): Campo Opcional, se não preenchido será necessário preencher no momento de cadastrar essa nota. Aba Opções > Tipos da Operação: marque o checkbox Lançamento de Faturas (Sintegra): Obs.: Caso você faça o controle financeiro e deseja gerar a fatura referente a essa operação, marque nesta aba também a opção Gerar Fatura. Aba Emissão de Documentos marque a opção Nota de Entrada: Tipo da Operação: Prestação de Serviço Ao gravar, o sistema vai pedir se deseja cadastrar uma classificação, deve ser cadastrado qualquer classificação apenas para conseguir gravar a nota, caso não seja cadastrado o sistema exibirá, ao tentar adicionar o serviço, a mensagem de "Tributação não localizada". Adicione qualquer classificação e clique em Gravar. Um exemplo de cadastro de classificação seria: 2º Passo - Configurações no Emitente Para poder utilizar a tela de NFSe é necessário informar no cadastro do emitente algum padrão e demais informações de NFSe, se sua empresa já possui configuração para emissão de notas fiscais de serviço não é necessário seguir este passo. Acesso o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e pesquise por Emitente, e informe os seguintes campos: Inscrição Municipal; Aba NFSe, informe o padrão; Conforme o padrão preencha as informações solicitadas. Ao finalizar, clique em Gravar (F5) para gravar as informações no cadastro do emitente. 3º Passo - Lançamento da Nota Após feita as configurações acima, podemos lançar a nota de entrada, para isso acesso o menu Movimento (para usuários do plano completo) ou Nota Fiscal (caso o plano seja básico) > Emissão de NFSe, você irá informar os dados conforme a nota que possui do serviço tomado, conforme animação abaixo: Perceba que ao selecionar a operação de Entrada NFSe, o sistema habilita uma aba Nota Entrada, neste campo deverá preencher o número, série e data de emissão da Nota de Serviço Tomado: Se a operação tenha sido configurada para gerar fatura, o sistema habilita também a aba de Cobrança e um pouco acima os dados da fatura, onde você pode informar a condição e forma de pagamento que será pago esse serviço, exemplo: Ao informar estes dados, clique em Gravar (F5). Para consulta essa nota fiscal lançada, acesso o menu Movimento/Nota Fiscal > Consultar Nota > Consultar Notas de Serviço (NFSe), marque o Tipo Docto como Entrada e clique em Pesquisar: Pronto! Sua nota de serviço tomado esta lançada no sistema.