Fale conosco
WhatsApp

Operações fiscais

Cadastro de Operação - Nota Fiscal de Serviço

O cadastro da operação NFSe deve ser feito para realizar a emissão de Nota Fiscal de Serviço através do Sistema.

 

1° Passo - Configurações na tela inicial da operação

Vá até o menu Gerenciar Cadastros > Operação > Cadastrar Operação.

Adicionar descrição e natureza da operação

Os seguintes campos devem ser preenchidos(obrigatoriamente):

Os demais campos abaixo são opcionais e vão ser marcados de acordo com a necessidade do cliente:

 


2° Passo - Informações para emissão de documentos

Na aba Emissão de Documentos deve ser marcada a opção Emite NFS-e, visto que essa opção irá determinar qual documento fiscal será emitido.

Marcar opção Emite NFS-e

 


3° Passo - Configurar serviços da NFS-e

Os serviços para a NFS-e devem ser configurados de acordo com o padrão de sistema utilizado e operações de serviço que a empresa usa. Existem diversos métodos de configuração, onde a obrigatoriedade de alguns campos varia de acordo com o padrão.

Antes de preencher as informações, verifique qual o padrão a ser utilizado pela empresa.

Vá até o menu Cadastro> Gerenciar Cadastros > Consultar Serviços NFSe. Nessa tela será possível encontrar todas as operações possíveis e seus respectivos Códigos de Serviço.

Consulta de Serviços da NFSe

Após selecionar o serviço que será prestado pela empresa, clique duas vezes sobre o mesmo ou então no botão Botão Editar.

Na tela seguinte, é possível adicionar as configurações do serviço(de acordo com as exigências do padrão de sistema).

Configuração do Serviço

Opções disponíveis:


4° Passo - Configurar a operação padrão:

Para deixar a operação padrão no sistema: Configurações> Configurações Globais> NFSe 

Selecione a operação e clique em gravar.


 

Padrões de sistema e respectivos municípios atendidos

IPM

SANTA CATARINA

PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

BETHA
EQUIPLANO

 

FINTEL
PRONIN ou GOVBR ISS DIGITAL
ISS CURITIBA
ISS SPJ

Elotech

 

 

 

Cadastro de Operação - Devolução Compra/Venda

Neste manual iremos mostrar como Cadastrar uma Operação para emissão de NFe de Devolução (Nota Fiscal Eletrônica de Devolução). Tanto para devolução de compra como devolução de venda. 

Lembrando que esta opção esta liberada apenas para os técnicos da Tryideas. 

Será necessário fazer o cadastro de duas operações, um para a Nota Fiscal de Devolução de Compra e outra para Nota Fiscal de Devolução de Venda. 

Para efetuar o cadastro da operação, você pode estar acessando o sistema com o Operador da Tryideas, acessar o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros  e pesquisar por Operações:

Ou caso não queira deslogar do operador do cliente, utilize o comando Ctrl + Alt + Shift + O e pesquise por Operacao:

A seguinte tela de cadastro de operação irá abrir, nela temos que informar os seguintes campos:

Se a operação for de Devolução de Venda, o CFOP deverá ser de entrada, ex: CFOP's que iniciam com os dígitos 1/2

.

 

Depois de concluir e inserir essas informações, é só clicar em gravar: 

O sistema irá pedir se deseja cadastrar uma classificação para essa operação, se clicar em sim será direcionado para a tela de Cadastro de Classificações.