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Consulta de Adiantamentos

A tela Consulta de Adiantamentos é o painel administrativo para gerenciar todos os adiantamentos em aberto, liquidados, reconhecidos e devolvidos.

Acesso à tela

Versão ainda não disponível no momento que o manual está sendo escrito, o caminho será atualizado aqui assim que definido

Colunas exibidas

Coluna Descrição
Cód. Código interno da Fatura de Adiantamento
Data Data do pedido / criação do adto
Tipo CLIENTE (venda) ou FORNECEDOR (compra)
Parceiro Razão social do cliente/fornecedor
Valor Valor original do adto
Saldo Saldo a receber/pagar (0 = liquidado)
Status ABERTO / LIQUIDADO / RECONHECIDO / DEVOLVIDO
Nº Pedido Pedido vinculado
NF Reconhec. Número da NF (ou movimento) que reconheceu este adto
Receita/Despesa Nome da RD configurada
Motivo Baixa Texto descritivo quando devolvido ou abatido

Ações disponíveis

Na ribbon superior da tela há três botões com ações administrativas:

Botão Ícone Quando usar
Vincular NF Corrente Adto foi liquidado mas a NF correspondente foi emitida sem vincular ao pedido — usar para fazer a vinculação manual
Desvincular NF Corrente quebrada NF foi vinculada por engano, ou NF foi cancelada
Devolver Adto Seta de retorno Cliente desistiu da compra — estornar o adiantamento (gera movimento bancário de saída)

Ação: Vincular NF manualmente

Use esta ação quando:

  • O adto foi liquidado em uma data
  • A NF da entrega foi emitida depois, mas sem vínculo ao pedido do adto (por algum motivo operacional)
  • Você precisa reconhecer contabilmente o adto manualmente

Passo a passo

  1. Selecionar a linha do adto na grid (status deve ser LIQUIDADO)
  2. Clicar no botão Vincular NF
  3. O sistema mostra um diálogo com as NFs candidatas — todas do mesmo parceiro+emitente, com mesmo sentido (saída para vendas / entrada para compras), autorizadas (cstat 100 ou 150)
  4. Selecionar a NF e clicar Vincular
  5. Confirmar

Após a vinculação, o adto aparecerá no DRE do mês da NF como receita/despesa.


Ação: Desvincular NF

Use esta ação quando:

  • A NF foi vinculada ao adto errado (por engano de operador)
  • A NF foi cancelada na SEFAZ
  • Você precisa retirar o adto do DRE consolidado para revisão

Passo a passo

  1. Selecionar a linha do adto na grid (status deve ser RECONHECIDO)
  2. Clicar no botão Desvincular NF
  3. Confirmar (atenção: o sistema mostra um aviso de que o adto sairá do DRE)

Cuidado: desvincular um adto reconhecido faz com que ele saia do DRE do mês original da NF. Se o DRE daquele mês já foi fechado/auditado, isso pode gerar inconsistência. Use apenas em correções genuínas (NF errada/cancelada).


Ação: Devolver Adiantamento

Use quando o cliente desiste da compra (ou a empresa desiste de comprar do fornecedor) antes da NF ser emitida.

Pré-requisitos

  • O adto deve estar LIQUIDADO (saldo = 0)
  • O adto não pode estar RECONHECIDO em NF — se estiver, desvincule primeiro
  • O adto não pode já ter sido devolvido anteriormente

Passo a passo

  1. Selecionar a linha do adto na grid
  2. Clicar no botão Devolver Adto
  3. Selecionar a conta bancária de onde sairá o dinheiro do estorno (para venda) ou onde entrará (para compra)
  4. Informar o motivo da devolução (obrigatório, livre)
  5. Clicar Confirmar Devolução
  6. Confirmar a MessageBox final

O que o sistema faz

  • Cria um lançamento bancário de estorno (saída para venda, entrada para compra)
  • Marca as parcelas da Fatura de Adto como devolvidas
  • Atualiza o campo Motivo Baixa: "ADIANTAMENTO DEVOLVIDO (data/hora): <seu motivo>"
  • Registra atividade no log de auditoria do sistema
  • O Pagamento original não é estornado (preserva trilha de auditoria — o sistema registra a entrada original + a saída do estorno)

Revision #1
Created Thu, May 21, 2026 7:22 PM by Giovanni Costa Rosa
Updated Thu, May 21, 2026 7:37 PM by Giovanni Costa Rosa